عرضه اولیه نیروترانسفو؛ بررسی فرصتها و چشمانداز صنعت برق
در عصر توسعه زیرساختهای برق و افزایش مصرف انرژی، ترانسفورماتورها نقش کلیدی در انتقال برق با حداقل تلفات دارند. شرکت کارخانجات تولیدی نیروترانسفو، با بیش از پنج دهه تجربه، به عنوان یکی از پیشگامان تولید ترانسفورماتورهای توزیع در ایران، سهم قابل توجهی در بازار داخلی دارد و آماده ورود به بازارهای صادراتی است.
به گزارش کاماپرس، نشست معرفی عرضه اولیه شرکت کارخانجات نیروترانسفو، در 20 بهمنماه با هدف معرفی شرکت به فعالان بازار سرمایه برگزار شد و فرصتی فراهم کرد تا سرمایهگذاران با عملکرد، برنامههای توسعه و فرآیند ارزشگذاری سهام شرکت آشنا شوند.
برای مشاهده جدیدترین اخبار کسبوکار کاماپرس را در اینستاگرام دنبال کنید.
ترانسفورماتورها؛ نقطه پایانی شبکه برق ایران
حسینی، معاون فنی مهندسی شرکت نیروترانسفو، درباره جایگاه ترانسفورماتورها در شبکه برق گفت: ترانسفورماتورها نزدیکترین نقطه به مصرفکننده برق قرار دارند و برق تولیدشده در نیروگاهها را با کاهش ولتاژ به سطح قابل استفاده میرسانند. شرکت ما عمدتا در تولید ترانسفورماتورهای توزیع فعالیت دارد، اما تولید ترانسهای ویژه صنعتی، ترانسهای نیروگاهی، ترانسهای ایزوله زمین و ترانسهای خورشیدی نیز در دستور کار است.
وی با اشاره به روند بازار توضیح داد: با افزایش ظرفیت تولید برق از حدود ۴۵ هزار مگاوات در سال ۱۳۹۱ به ۸۰ هزار مگاوات در سالهای اخیر، نیاز به ترانسهای جدید رشد قابل توجهی داشته است. همچنین، حدود ۲۲۰ هزار ترانس در شبکه قابلیت جایگزینی دارند که بازار بسیار بزرگی برای تولیدکنندگان ایجاد میکند.
معاون فنی مهندسی شرکت نیروترانسفو درباره رقابت بازار گفت: تنها سه تولیدکننده اصلی در ایران وجود دارند که نیروترانسفو حدود ۱۶ درصد سهم بازار را در اختیار دارد. این نشاندهنده فرصت توسعه و افزایش سهم بازار داخلی است.
سرمایهگذاری در توسعه خطوط تولید و استانداردهای بینالمللی
حسینی درباره توسعه کارخانه و زیرساختها اظهار کرد: پس از خریداری شرکت توسط سرمایهگذاری ارس در سال ۱۳۹۰، تغییرات گستردهای در خطوط تولید ایجاد شد. ماشینآلات بوبین پیچ از کره جنوبی، ماشینآلات مخزنسازی از ترکیه، خط رنگ از دانمارک و آزمایشگاه فشار قوی از آلمان وارد شد. کورههای روغنزنی و مخازن ظرفیت بالاتر، امکان تولید ترانسهای با کیفیت بالا را فراهم کرد.
وی ادامه داد: طرح توسعه ماکو با زمینی به وسعت ۸۰ هزار متر مربع و ظرفیت تولید ۲۰ هزار دستگاه در سال در حال ساخت است. فاز اول شامل مخزنسازی راهاندازی شده و کمک قابل توجهی به ظرفیت تولید کارخانه میکند. سال ۱۴۰۳ این کارخانه به شرکت مادر واگذار شد تا جریان نقدینگی شرکت بهتر مدیریت شود.
برنامههای راهبردی برای رشد پایدار
در ادامه ابوالقاسمی، مدیرعامل شرکت نیروترانسفو، درباره اهداف و برنامههای آتی شرکت اظهار کرد: شرکت نیروترانسفو در پنج حوزه راهبردی برنامهریزی کرده است؛ افزایش سهم بازار داخلی، رشد سودآوری، حضور در بازارهای صادراتی، توسعه منابع انسانی و تقویت زیرساختهای نرمافزاری. در بخش سهم بازار، علاوه بر افزایش ظرفیت محصولات فعلی، تمرکز بر تولید ترانسهای ویژه صنایع خاص و بهینهسازی محصولات مطابق استانداردهای جهانی است.
وی در مورد رشد سودآوری توضیح داد: بخشهای کلیدی زنجیره تامین داخلیسازی شده و بهای تمام شده کاهش یافته است. تنوع روشهای تامین مالی و استفاده از ظرفیت قانونی، برای افزایش درآمد و حفظ جریان نقدی شرکت مدنظر است.
ابوالقاسمی درباره حضور در بازارهای صادراتی گفت: برای صادرات، محصولات مطابق استاندارد کشورهای هدف طراحی و تولید میشوند. زیرساختهای لازم برای صادرات تا پایان سال مالی جاری آماده خواهد شد.
وی در بخش منابع انسانی و نرمافزار افزود: استانداردهای ایزو ۳۴۰۰۰ منابع انسانی مستقر شده و ارتقای دانش کارکنان، آموزش داخلی و خارجی، و استفاده از هوش مصنوعی در طراحی و تولید ترانسفورماتورها در دستور کار است.
مزیتهای رقابتی و فروش آنلاین
ابوالقاسمی درباره خدمات و مزیتهای رقابتی شرکت گفت: هزینه حمل رایگان، گارانتی دو ساله بدون قید و شرط، بیمه سرقت محصولات و قیمت رقابتی، باعث جذب مشتریان شده است. فروش شرکت تقریبا با تولید هماهنگ است و از طریق فروشگاه اینترنتی «دیجیت ترانس» مشتریان میتوانند به صورت آنلاین سفارش دهند، پرداخت کنند و رسید انبار دریافت کنند.
وی ادامه داد: روند تولید شرکت در سالهای اخیر صعودی بوده و مطابق گزارش ارزشگذاری، رشد سالانهای در حدود ۱۶ درصد برای تولید برآورد شده است. دستگاههای تولیدی در ۱۷ سایز مختلف تولید و مطابق نیاز شبکه برق توزیع میشود. این تنوع محصولات باعث میشود شرکت پاسخگوی پروژههای صنعتی، مسکونی و جایگزینی ترانسهای فرسوده باشد.
عملکرد مالی و شاخصهای سودآوری
همچنین گلگوریان، مدیر خدمات مالی تامین سرمایه لوتوس پارسیان، درباره عملکرد مالی و ارزشگذاری سهام توضیح داد: ارزش کل سهام شرکت با استفاده از چهار روش اصلی تنزیل جریانات نقدی، سود تقسیمی، نسبت P/E و خالص ارزش داراییها بین ۲۱۰۴ تا ۲۶۲۲ میلیارد تومان برآورد شده است. ارزش هر سهم حدود ۷۱۰ تا ۸۷۴ تومان تعیین شده است.
وی درباره شاخصهای مالی گفت: دوره وصول مطالبات شرکت تقریبا صفر است، در حالی که این رقم برای لیدر بازار حدود ۱۶۲ روز است. نسبت وجه نقد عملیاتی به سود نقد عملیاتی شرکت حدود ۶۳ درصد است که بالاتر از رقباست.
گلگوریان ادامه داد: سود ناخالص شرکت از ۵۷ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ به ۱۲۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسید. سود عملیاتی و سود خالص نیز روند صعودی داشتند و حاشیه سود ناخالص پنج سال اخیر ۴۶ درصد و حاشیه سود عملیاتی ۴۰ درصد بوده است.
وی درباره مفروضات پیشبینی شده گفت: تورم سال مالی ۱۴۰۵ حدود ۴۲ درصد، نرخ ارز آزاد ۸۹ هزار تومان و تولید ترانسفورماتور بر اساس MVA معادل ۸۰۹ در نظر گرفته شده است. حاشیه سود فروش ترانسفورماتور برای سالهای پیشبینی ۴۱ درصد و حاشیه سود خالص ۳۰ درصد لحاظ شده است.
ارزشگذاری سهام و چشمانداز آینده
گلگوریان افزود: بر اساس روش سود تقسیمی، ارزش کل سهام حدود ۲۳۹۴ میلیارد تومان و ارزش هر سهم ۷۹۸ تومان است. بر اساس تنزیل جریانات نقدی، ارزش کل سهام ۲۲۵۸ میلیارد تومان و ارزش هر سهم ۷۵۳ تومان است. روش نسبی با نسبت P/E عدد ۸ و ارزش هر سهم ۸۷۴ تومان و روش خالص ارزش داراییها نیز تقریبا مشابه گزارش شد. میانگین وزندار این روشها ارزش کل سهام را ۲۱۰۴ میلیارد تومان و ارزش هر سهم حدود ۷۱۱ تومان برآورد کرده است.
مدیر خدمات مالی تامین سرمایه لوتوس پارسیان در پایان تاکید کرد: این ارزشگذاری بر اساس مفروضات محافظهکارانه انجام شده و نشاندهنده پتانسیل رشد و سودآوری پایدار شرکت در بازار داخلی و صادراتی است.

انتهای پیام
مرتبط با: